一、部门概况
偃师市人民法院下设5个人民法庭,分别是城关法庭、首阳山法庭、高龙法庭、顾县法庭、缑氏法庭;内设18个职能科室,分别是办公室、政治处、工会、立案庭、信访办、行政庭、行执大队、民一庭、民二庭、技术科、刑庭、少年庭、执行局、军巡庭、审监庭、审管办、督查办、法警大队。主要职责是:受理、审理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件,行使审判监督职能,结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律,协调、管理人民陪审员和调解员的各项工作。
二、公开说明
(一)收入支出执行总体情况
2015年收入3089.27万元,其中:财政拨款收入2512.68万元,其他收入46.72万元,2015年初结转和结余529.87万元。
2015年度支出总计3089.27万元,其中:公共安全支出2120.44万元,社会保障和就业支出275.90万元,医疗卫生和计划生育支出33.01万元,住房保障支出45.64万元。年末结转和结余614.29万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款支出决算为2443.83万元,具体情况如下:
1、行政运行支出834.12万元,主要用于人员工资,津贴补贴,十三个月工资,社会保障缴费,公务灶伙食费,文明奖,聘用人员工资,商品和服务支出,工会费,福利费等。
2、一般行政管理事务支出1004.34万元,主要用于办公费,印刷费,差旅费,维修费,被装购置费,公车运行费。
3、“两庭”建设支出151.78万元,主要用于办公楼建设,大型修缮。
4、其他法院支出89.05万元,用于退诉讼费。
5、案件审判10万元,用于一审案件审理及执行。
6、社会保障和就业支出275.90万元,用于离休费,退休费,死亡抚恤金。
7、医疗卫生和计划生育支出33.01万元,主要用于医疗保险费及大病保险。
8、住房改革至支出45.64万元,用于缴纳住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度,偃师法院“三公”经费财政拨款支出决算数为194.21万元,其中:
1、公务接待费用3.55万元。包括单位按照规定开支的各类接待费用。
2、公务用车购置及运行维护费137.45万元。包括业务用车及执法执勤车辆在审判、执行及公务活动中的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
附表:1、2015年度收入支出决算总表
2、2015年收入决算表
3、2015年支出决算总表
4、2015年财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件2
收入支出决算总表
公开01表
部门: 偃师市人民法院 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2512.68
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
2120.43
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
六、其他收入
|
6
|
46.72
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
7
|
|
……
|
20
|
354.55
|
|
8
|
|
|
21
|
|
本年收入合计
|
9
|
2559.40
|
本年支出合计
|
22
|
2474.98
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
年初结转和结余
|
11
|
529.87
|
年末结转和结余
|
24
|
614.29
|
|
12
|
|
|
25
|
|
合计
|
13
|
3089.27
|
合计
|
26
|
3089.27
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2559.40
|
2512.68
|
|
|
|
|
46.72
|
|
2040501
|
行政运行
|
959.62
|
914.26
|
|
|
|
|
45.35
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1134.60
|
1133.23
|
|
|
|
|
1.37
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
90
|
90
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
281.21
|
281.21
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
14.57
|
14.57
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
33.77
|
33.77
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.64
|
45.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2474.98
|
1219.82
|
1255.16
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
865.27
|
865.27
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1004.34
|
|
1004.34
|
|
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
151.78
|
|
151.78
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
89.05
|
|
89.05
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位里离退休
|
273.79
|
273.79
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
2.11
|
2.11
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
33.01
|
33.01
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.64
|
45.64
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2512.68
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
2089.28
|
2089.28
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
7
|
|
……
|
21
|
354.55
|
354.55
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
2512.68
|
本年支出合计
|
23
|
2443.83
|
2443.83
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
525.69
|
年末结转和结余
|
24
|
594.54
|
594.54
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
合计
|
14
|
3038.37
|
合计
|
28
|
3038.37
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2443.83
|
1188.67
|
1255.16
|
|
2040501
|
行政运行
|
834.12
|
834.12
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1004.34
|
|
1004.34
|
|
2040504
|
案件审判
|
10
|
|
10
|
|
2040506
|
两庭建设
|
151.78
|
|
151.78
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
89.05
|
|
89.05
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
273.79
|
273.79
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
2.11
|
2.11
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
33.01
|
33.01
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.64
|
45.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1188.67
|
1125.33
|
63.34
|
|
2040501
|
行政运行
|
834.12
|
770.78
|
63.34
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
273.79
|
273.79
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
2.11
|
2.11
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
33.01
|
33.01
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
45.64
|
45.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
85
|
0
|
80
|
0
|
80
|
5
|
141
|
0
|
137.45
|
0
|
137.45
|
3.55
|
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。